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會計開票操作流程

會計開票操作流程具體如下:

會計開票操作流程

1、插入稅控盤,登入發票開具系統

2、進入系統編碼庫中進行發票資訊的登記以供選擇,手動新增購買方資訊,點選“選擇”按鈕,開啟客戶編碼庫,在編碼庫中雙擊相應資訊,以同樣操作新增商品的編碼資訊。

3、點擊發票“填開”按鈕,選擇“增值稅專用發票”或“普通發票”進行填開。彈出發票號碼確認對話方塊後,核對紙質發票與系統發票資訊是否準確無誤,點選確認按鈕,進入發票填開介面。

4、點選增加新的商品行,點選所需編碼添加發票購貨方、銷售方以及商品等相關資訊,點選“列印”按鈕,發票開具成功,根據實際情況選擇是否打印發票。

標籤: 開票 會計 流程
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