固定資產對賬不平衡怎麼辦?
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固定資產對賬不平衡的解決辦法:
1、把全部賬面相應的初始卡片記到固定資產模塊中就能夠對賬平衡。有可能期初原始卡片沒有錄入完成。
2、將當月固定資產所有操作進行制單,所有需要制單的固定資產操作,都會在批量制單中生成對應記錄,這樣才能使固定資產與總賬的彙總數對應。
3、可以在總賬模塊檢查當月憑證是否已經完成記賬操作,先把當月憑證記賬再進行固定資產與總賬的對賬工作,保證操作準確性。
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